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为贯彻落实政府采购制度改革精神,落实采购人主体责任,区审计局出台《常州国家高新区(新北区)审计局政府采购内部控制制度规范》(以下简称《规范》)。
《规范》明确“分事行权、分岗设权、分级授权、内部控制”的总体要求,建立和完善全面管控、重点突出、分工制衡、运转高效、问责严格的政府采购内部运转和管控制度,实现对政府采购权力运行的有效制约。