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为将内部审计成果有效扩大到全集团,真正实现“审一个、促一片,审一点,带一面,审计部分、警示全体”的目标,11月18日下午,集团召开2022年度审计案例分享会,集团部分总经理室成员、各职能部门、各子公司负责人、财务负责人出席会议。
集团党委书记、董事长樊俊华在会上提出:
一是各单位会后要结合审计发现的问题,进一步查摆纠正业务管理中的不规范问题,完善制度机制,堵塞管理漏洞;进一步查摆纠正不正确履职或履职不到位问题,提高工作执行力;进一步查摆纠正在工作作风或廉洁从业方面可能存在的违规违纪行为,绷紧廉洁从业这根弦。
二是集团审计部和被审计单位都要提高站位,站在集团高度发现问题,谋求发展,被审计单位要有敬畏之心,筑牢思想防线,切实增强拒腐防变的能力和履职尽责的动力。
三是审计工作要全方位全过程推进,进一步梳理业务流程,规范工作行为,提升合规意识,践行合规文化。同时,纪委、审计、相关职能部门要形成合力,联合督查,及时发现问题,抓早抓小、防微杜渐,为集团高质量发展提供坚实的保障。