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根据2023年度三井街道审计项目计划安排,街道审计组开展内部机关事业单位财务收支情况专项审计调查项目。为确保项目管理有序、运转高效,成立内审人员具体负责的职能组,分别负责数据分析、质量管控、整改督导、成果开发等。
项目开始前审计人员通过学习研讨财务管理、居家养老、社会组织、老年人助残服务等相关政策规定,锁定了审计重点,制定了切实可行的审计项目工作方案。审计过程中严格实行统一组织指挥、统一审计内容、统一数据分析、统一文书模板、统一成果利用、统一做好整改“六统一”标准,针对审计发现的问题,列出清单、建立整改台账,开通整改“服务专线”,加强督促,及时帮助被审计单位解决困难,推动整改落地落实。