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交流促提升,沟通拓思路。7月6日下午,常州市内部审计协会会长陈志伟、常州市审计局四级调研员钱军、常州市审计局内审指导处处长霍超一行至龙城国控集团调研指导内部审计工作,龙城国控集团党委书记、董事长樊俊华,监事会主席赵文琴陪同调研。
樊俊华对调研组的到来表示热烈欢迎,并介绍了集团整体情况、主要业务板块和未来发展愿景。集团审计部向调研组汇报了内部审计工作开展情况及主要业绩。审计部始终坚持以“问题和风险为导向、监督和控制为主线、保障和服务为目的”开展审计工作,立足“强监督、防风险、促管理”的部门定位,围绕集团发展战略,建立健全全面风险管理体系,规范业务流程,防范投资经营风险,推动实现“审计一个、促进一片,审计一点、带动一面,审计部分、警示全体”的目标,提升了集团整体管理水平。
调研组充分肯定了集团内部审计工作,提出重点关注三个方面审计:一是以资金为导向的查错防弊审计,二是以制度为导向的制度执行审计,三是以风险为导向的内部控制审计。
下一步集团审计部将不断加强和培养审计力量,进一步完善内部审计制度和体系建设,强化审计结果向审计成果的转化,继续为集团高质量发展保驾护航。