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为实现审计结果到审计成果的转化,有效推进集团风险管理和内部控制等工作的优化提升,12月1日下午,集团召开2023年度审计案例分享会。
集团审计部以案例的形式将审计过程中发现的共性问题同与会人员进行了集中分享和交流,通过分析共性问题产生的原因、内部管理存在的漏洞以及履职尽责存在的不足,强化各级干部员工的廉洁从业意识和遵章守纪意识,有效杜绝同类问题在集团内再次发生。此次案例分享会将审计整改情况也一并纳入分享环节,扎实、高效的审计整改可以有效推进公司风险管理和内部控制等工作的优化提升。
今后,部门将围绕集团发展定位,聚焦主营业务板块,强化咨询服务意识,助力集团战略转型升级,提升风险防控能力,为集团高质量发展保驾护航。